文山市新闻网讯 按照审计全覆盖的要求,文山市审计局组织对40家市级一级预算单位2016年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查。
通过审计发现,1个单位虚开发票套取资金私设“小金库” 53 300.00元;1个单位未按规定支付加班误餐补助5 000.00元;1个单位大额现金列支69 167.00元;2个单位3名工作人员重复或虚报差旅费240.00元;1个单位违规列支会议费2 475元;1个单位超范围、超标准在工会列支接待费30 862.50元;2个单位违规购买三七礼品37 374元;2个单位财务列支手续不完整、不完善;3个单位往来款项未及时清理、长期挂账176 150 127.55元。
针对发现的问题,已责成被审计单位按审计意见进行整改,对严重违纪问题已移送有关部门依法处理。同时提出了审计建议:一是增强预算编制的科学性和可行性;二是加强财务知识的学习;三是加强对“三公”经费的管理使用;四是严格编制单位预算和决算。
(时政网)
编辑:金绍银(实习)
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